岗位职责
1、完成项目负责人按排的工作;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、编制审计工作底稿;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、为企业提供税收咨询服务;
9、为企业提供报税服务;
10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
岗位要求
1、专科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、it企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
5、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
6、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
7、积极主动、敬业上进、责任感强
8、良好的语言、文字表达能力,熟练运用microsoft office办公软件。
晋升机制
审计助理审计主管审计经理
工作地址
山东省济南市历城区·华能路89号山东质监综合服务大厦
hr信息
孟先生
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